信丰县接待办2021年本级预算

来源:财商部门 访问量: 发布日期:2021-04-30 20:20:23

信丰县接待办2021年本级预算

目 录

第一部分信丰县接待办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分信丰县接待办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分信丰县接待办2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

信丰县接待办

2021年本级预算编制说明

第一部分 信丰县接待办概况

一、部门主要职责

信丰县接待办是主管全县公务接待工作的县委、县政府组成部门(直属机构),主要职责是:

1、接待党和国家领导干部。

2、接待省委、人大、政府、政协现任正副职领导和正副秘书长;省人大、省政协的常委,省(市)纪委、高级法院、检察院现任正副职领导。

3、接待省委、省人大、省政府、省政协派出的检查组、调查组、视察组、考察组。

4、接待赣州市委、人大、政府、政协、现任正副职领导和正副秘书长;市人大、市政协的常委,市纪委正副职领导。

5、接待赣州市委、市人大、市政府、市政协派出的检查组、调查组、视察组、考察组。

6、接待兄弟县(市)党委、人大、政府、政协现任正职领导。

7、接待县委、县政府邀请来信丰的专家、学者、记者。

8、接待担任过副地级以上职务的离退休老干部。

9、办理县委、县政府主要领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

信丰县接待办编制数10人,其中:全额事业编制10人;实有人数3人,其中:在职人数3人,包括行政人员1人、全额事业2人。

第二部分 信丰县接待办2021部门预算情况说明

一、2021部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2021年信丰县接待办收入预算总额为422.88万元,比上年减少154.99万元。其中:财政拨款收入388.71万元,包括财政补助收入388.71万元;上年结转(结余)34.17万元。

()支出预算情况

2021年信丰县接待办支出预算总额为422.88万元,比上年减少154.99万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出67.88万元,占支出预算总额的16.05%,包括工资福利支出28.23万元、商品和服务支出39.65万元;项目支出355万元,占支出预算总额的83.95%,包括工资福利支出3.53万元、商品和服务支出351.47万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出417.05万元,占支出预算总额的98.62%;社会保障和就业2.66万元,占支出预算总额的0.63%;卫生健康支出1.20万元,占支出预算总额的0.28%;住房保障支出1.97万元,占支出预算总额的0.47%。

按支出经济科目分类划分:工资福利支出31.76万元,商品和服务支出391.12万元。

()财政拨款支出情况

2021年信丰县接待办财政拨款支出预算388.71万元,比上年增加4.1万元。具体为:一般公共服务支出382.88万元;社会保障和就业2.66万元;卫生健康支出1.2万元,住房保障支出1.97万元。

()政府性基金情况

无政府性基金预算安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年信丰县接待办本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算4.28万元。

六)政府购情况

2021年信丰县接待办政府无采购预算。

七)国有资产占有使用情况

因公车改革,本单位没有公务用车

(八)绩效目标设置情况

2020年绩效目标管理的项目有1个,涉及金额350万元。

部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表(接待专项项目绩效目标表  信丰县接待办部门整体目标

二、2021三公”经费预算情况说明

2021年信丰县接待办“三公”经费年初预算安排350万元(不含上年结转数);与上年持平。其中:

因公出国(境)费0万元 , 较上年增(减)0万元,主要原因是:无此费用安排。 
    公务接待费350万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:厉行节俭,节约开支。
    公务用车运行维护费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:无此费用安排。
    公务用车购置费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:无此费用安排。。

第三部分信丰县接待办2021年部门预算表

八张表(信丰县接待办2021年部门预算公开表

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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