信丰县环境卫生管理所部门2020年度部门决算

来源:${currentUser.inDepartmentName!} 访问量: 发布日期:2021-08-19 09:18:00


   

第一部分信丰县环境卫生管理所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分信丰县环境卫生管理所部门概况

一、部门主要职能

信丰县环境卫生管理所为县城市管理局下属副科级全额拨款事业单位,主要职责是:负责编制县城区环境卫生设施和环境卫生管理近期和远景规划;拟定设置垃圾箱(桶)、垃圾转运站等实施;负责县城城区生活垃圾的清扫、收集、运输和处理;负责对城区街道的洒水降尘;对居民、单位、企业、建筑工地等产生各种垃圾(进行管理)提供有偿清理服务;对县城城区环境卫生进行监察。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:信丰县环境卫生所。

本部门2020年年末实有人数149人,其中在职人员149人。

第二部分2020年度部门决算表

信丰县环境卫生管理所


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计422.06 万元,其中年初结转和结余8.65万元,较2019年增加8.33万元,增长2603.13%;本年收入合计413.4万元,较2019年减少32.63万元,下降7.32 %,主要原因是:收入预算减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入413.4万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计422.06万元,其中本年支出合计   419.2万元,较2019年减少18.5万元,下降4.23%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出;年末结转和结余2.86万元,较2019年减少5.79万元,下降66.94 %,主要原因是:收入预算减少。

本年支出的具体构成为:基本支出419.2万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为552.46万元,决算数为419.2万元,完成年初预算的75.88%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为38.81万元,决算数为69.45万元,完成年初预算的178.95%,主要原因是:社保支出增加。

(二)卫生健康支出年初预算数为38.08万元,决算数为17.67万元,完成年初预算的46.4%,主要原因是:医保支出减少。

(三)城乡社区支出年初预算数为445.64万元,决算数为304.57万元,完成年初预算的68.34%,主要原因是:厉行节约。

(四)住房保障支出年初预算数为29.93万元,决算数为27.5万元,完成年初预算的91.88%,主要原因是:住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出419.2万元,其中:

(一)工资福利支出 363.09万元,较2019年增加7.8万元,增长2.2 %,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出33.92万元,较2019年减少23.01万元,下降40.42 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出22.19万元,较2019年增加21.42万元,增长2781.82 %,主要原因是:退休费、抚恤金支出增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.7万元,决算数为2.03万元,完成预算的75.19%,决算数较2019年减少0.51万元,下降20.08 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.7万元,决算数为 2.03万元,完成预算的75.19 %,决算数较2019年减少0.51 万元,下降20.08 %,主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:落实过紧日子要求压减公务接待费支出。全年国内公务接待18批,累计接待150人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有3辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元 。无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。

       九、预算绩效情况说明

    本年度城管下属事业单位未开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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