信丰县乡村振兴局2024年部门预算公开

来源:农业部门 访问量: 发布日期:2024-02-20 16:17:46

信丰县乡村振兴局2024年部门预算

    

第一部分 信丰县乡村振兴局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县乡村振兴局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县乡村振兴局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县乡村振兴局部门概况

一、部门主要职责

信丰县乡村振兴局的主要职责有:

一)承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组日常事务工作,牵头负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

(二)牵头落实防止返贫监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口实施常态化监测,开展巩固拓展同乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作

(三)负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案,参与县级衔接资金监管和绩效评价,管好用好衔接资金

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作统筹加强扶贫项目资产管理和监督,建立健全资产管理制度。

(五)负责指导搞好小额信贷,抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作

负责牵头做好社会帮扶工作,开展分类帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作,协助搭建好“凝聚乡贤力量助推高质量发展”平台,引导更多社会力量支持参与乡村振兴

协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作

)配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。     

)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年乡村振兴局共有预算单位1个,县乡村振兴局。编制人数小计25人,其中:行政编制人数6人,全部补助事业编制人数19人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计38人,其中:在职人数小计35人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数18人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0聘用人员4,抽调人员3,基层服务岗人员5人。

第二部分  信丰县乡村振兴局2024年部门预算表

(详见附表)

【36】2024年市县部门预算公开表(部门)

第三部分  信丰县乡村振兴局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年信丰县乡村振兴局收入预算总额为4114.11万元,较上年预算安排减少54.83万元,其中:财政拨款收入4014.11万元,较上年预算安排增加615.07万元;教育收费资金收入0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元事业收入  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;事业单位经营收入  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;附属单位上缴收入  0万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;上级补助收入  0万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;其他收入  100  万元,较上年预算安排减少  665  万元;使用非财政拨款结余  0万元,较上年预算安排增加(减少)  0万元;上年结转(结余)12.84万元,较上年预算安排增加  12.84  万元。

(二)支出预算情况

2024年信丰县乡村振兴局支出预算总额为4126.95万元,较上年预算安排减少41.99  万元其中

按支出项目类别划分:基本支出352.99  万元,较上年预算安排增加95.86万元;其中工资福利支出   298.96万元,商品和服务支出  54.03  万元,对个人和家庭的补助  0   万元资本性支出  0  万元;项目支出3773.96  万元,较上年预算安排减少   137.85万元;其中工资福利支出   18.9  万元,商品和服务支出   583.15万元,对个人和家庭的补助   400  万元,债务利息及费用支出   0  万元,资本性支出(基本建设)   0  万元,资本性支出  2571.86万元,对企业补助0万元,其他支出200.05万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出   0.02  万元,较上年预算安排增加   0.02万元;国防支出  0万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元公共安全支出   0万元,较上年预算安排增加(减少)    0万元;教育支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0万元;科学技术支出   0万元,较上年预算安排增加(减少)    0万元;文化旅游体育与传媒支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;社会保障和就业支出30.93    万元,较上年预算安排增加6.04   万元;卫生健康支出   11.33  万元,较上年预算安排增加  2.18   万元;节能环保支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;城乡社区支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;农林水支出  3957.15万元,较上年预算安排增加  614.77  万元;交通运输支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;资源勘探工业信息等支出  0  元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0万元;金融支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;自然资源海洋气象等支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0万元;住房保障支出  27.22万元,较上年预算安排减少  0.3万元;粮油物资储备支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0万元;灾害防治及应急管理支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0万元;其他支出  100  万元,较上年预算安排减665  万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  317.86  万元,较上年预算安排增加   78.45万元;商品和服务支出637.18万元,较上年预算安排增加  439.41万元;对个人和家庭的补助  400  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元债务利息及费用支出   0万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元资本性支出(基本建设)   0万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;资本性支出2571.86  万元,较上年预算安排增加  9.76万元;对企业补助(基本建设  0  万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;对企业补助0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0万元对社会保险基金补助  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;其他支出200.05  万元,较上年预算安排减少569.61万元。

财政拨款支出情况

2024年信丰县乡村振兴局财政拨款支出预算总额4014.11万元,较上年预算安排增加615.07万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出  0万元,教育支出   0万元,科学技术支出0_  万元,文化旅游体育与传媒支出  0万元,社会保障和就业支出30.93万元,卫生健康支出  11.33万元,节能环保支出  0万元,城乡社区支出  0万元,农林水支出3944.63万元,交通运输支出   0万元,资源勘探工业信息等支出  0万元,商业服务业等支出  0万元,金融支出0万元自然资源海洋气象等支0_  万元,住房保障支出27.22  万元,粮油物资储备支出   0  万元,灾害防治及应急管理支出  0   万元,其他支出  0  万元。

按支出项目类别划分:基本支出352.99   万元,较上年预算安排增加  96.1万元;其中工资福利支出298.96  万元,商品和服务支出54.03  万元,对个人和家庭的补助0  万元,资本性支出0万元。项目支出  3661.12万元,较上年预算安排增加518.97万元;其中工资福利支出  18.9万元,商品和服务支出582.17万元,对个人和家庭的补助400  万元,债务利息及费用支出   0万元,资本性支出(基本建设)  0  万元,资本性支出   2560万元,对企业补  0  万元,其他支出   100.05 万元。

政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算  27.38  万元2023年(上年)预算增加  3.66万元,增长15.43%,主要原因是人员增加了

政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  0  万元其中政府采购货物预算  0  万元政府采购工程预算   0万元政府采购服务预算  0  万元。

国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)12月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间)部门共有车辆   0辆,其中:一般公务用车实有数0   辆。

2024年部门预算安排购置车辆0   安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为    0    

(九)信丰县乡村振兴局项目情况说明

乡村振兴局2024年县级专项扶贫资金(县级衔接)项目

1)项目概述:2024年县级配套资金主要用于养鸡场、粮食烘干厂、脐橙分选厂等32个农业产业发展项目以及完成34个农村人居环境整治点建设任务;主要建设内容是:改路1.42千米、改沟1.425千米、公共照明1254盏、门坪硬化4518平方米、饮水设施256米、堡坎245米、沉沙井4座、涵管50米、护坡425米、碎石垫层2145平方米等整治建设项目

2)立项依据:根据衔接资金绩效评价本级财政资金逐年增加测算

3)实施主体:信丰县乡村振兴局

4)实施方案:巩固和提升农村基础设施建设方案。

5)实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日。

6)年度预算安排:2560万元

二、2024年三公经费预算情况说明

2024年信丰县乡村振兴局三公经费财政拨款安排  11.27万元,其中

因公出国(境)费  0  万元,比上年增(减)  0  万元,主要原因是     0    

公务接待费  11.27  万元,比上年增(减)  0  万元,主要原因是与上年安排保持一致

公务用车运行维护费   0   万元,比上年增(减)   0  万元,主要原因是     0    

公务用车购置  0   万元,比上年增(减)  0   万元,主要原因是       0     

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费、伙食费培训费公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税牌照费),按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出


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