信丰县科学技术局2018年度部门决算

信丰县科学技术局2018年度部门决算

来源: 访问量: 发布日期:2019-08-09 19:35:00

信丰县科学技术局2018年度部门决算

   

第一部分信丰县科学技术局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分信丰县科技技术局概况

一、部门主要职能

信丰县科学技术局是主管科学技术工作的县政府组成部门,主要职责是:

(一)、在全县经济社会发展总体规划的框架内,研究提出科技促进全县经济与社会发展的措施,拟订科学技术发展中长期规划,并组织实施和监督检查,负责国防科技动员工作。

(二)、会同有关部门研究制订加强高新技术发展的政策措施。负责组织实施各级各类科技计划和重大科技专项与工程,推动全县科技创新体系建设,指导和协调全县中小企业技术创新工作,培育科技型企业,提高全县科技创新能力。

(三)、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

  (四)、会同有关部门拟订促进产学研结合相关措施、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化创新体系布局,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(五)、负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源的配置

(六)、负责全县知识产权工作,统筹、协调全县涉外知识产权事宜,监督、检查专利法律法规的实施。

(七)、负责科技奖励评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

(八)、拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(九)、组织拟订对外科技合作与交流的措施,组织协调全县科技外事工作,负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作。

(十)、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,信丰县科技局。

本部门2018年年末编制数14人,其中:行政编制10人、全额事业编制4人;实有人数12人,其中:在职人数12人,包括行政人员8人、全额事业4人;退休人员13人。

第二部分  2018年度部门决算表

九张表2018年度信丰县科学技术局部门决算表


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1941.67万元,其中年初结转和结余162.66万元,较2017年增加1066.28万元,增长121.81 %;本年收入合计1779.01万元,较2017年增加1137.73万元,增长177.17%,主要原因是:项目增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1779.01万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1732.36万元,其中本年支出合计1569.70万元,较2017年增加856.97万元,增长87.89 %,主要原因是:业务量的增加;年末结转和结余209.31万元,较2017年增加46.65万元,增长29 %,主要原因是:业务量的增加。

本年支出的具体构成为:基本支出1230.90万元,占71%;项目支出501.46万元,占29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为605.29万元,决算数为1732.36万元,完成年初预算的186.20%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为28.77万元,决算数为28.77万元,完成年初预算的 100%。

(二)科学技术支出年初预算数为520.65万元,决算数为1717.81万元,完成年初预算的229.94%,主要原因是:业务量的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1732.36万元,其中:

(一)工资福利支出227.49万元,较2017年增加129.70万元,增长132.63 %,主要原因是:人员的增加。

(二)商品和服务支出997.71万元,较2017年增加987.03 万元,增长9241.85 %,主要原因是:委托业务量的增加。

(三)对个人和家庭补助1.11万元,较2017年增加1.11万元,增长100 %,主要原因是:业务量的增加。

(四)资本性支出4.59万元,较2017年增加4.59 万元,增长100 %,主要原因是:固定资产的增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元,决算数为5.03万元,完成预算的63%,决算数较2017年减少1.76万元,下降25.92 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 8万元,决算数为5.03万元,完成预算的63 %,决算数较2017年减少1.76万元,增下降25.92 %。主要原因是:严格执行八项规定,节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出997.71万元,较2017年增加987.03万元,增长9241.85%,主要原因是:委托业务量的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元、占政府采购支出总额的100  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,我单位没有任何公务用车的车辆

九、预算绩效情况说明

为加强资金管理,提高资金使用效益,本部门进一步完善了绩效指标和评价标准,本部门积极开展预算绩效评价工作,加强预算绩效管理,2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。

第四部分名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


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