信丰县第七小学2024年单位预算公开

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2024-03-27 15:08:17


    

第一部分 信丰县第七小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县第七小学2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县第七小学2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县第七小学概况

一、部门主要职责

信丰县第七小学的主要职责有:

1、实施义务教育,促进基础教育发展,进行小学阶段教育教学和相关社会服务。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行上级部门行政规章制度。

3、组织适龄儿童少年入学,严格执行控辍保学,保障0辍学

4、组织开展本校的教育教学改革,提升科学化、信息化素养教学能力,全力推进素质教育实施,培养新时代综合素养人才。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校和教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

  8、实施小学阶段义务教育,完成教育教学目标,保证教育教学的质量、促进基础教育发展。

9、加强师资队伍建设,一是班子成员队伍建设,二是骨干教师建设。

10、组织全体教师参加国、省、市培训,扎实推进教师校本培训,切实提高教师专业技能和专业水平。

11积极开展少先队活动,促进学生德育发展。

12、组织学生开展体育运动会和大课间活动,提高学生体质健康。

13管理财务,保证经费合理性使用,保障学校工作正常开展。

14、积极完成上级部门下派的各项任务。

二、机构设置及人员情况

2024年第七小学内设股室  1编制人数小计120人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数120人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计120人,其中:在职人数小计120人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数120人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。

第二部分  信丰县第七小学2024年单位预算表

(详见附表)信丰七小【36】2024年市县部门预算公开表(单位)

第三部分  信丰县第七小学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年信丰县第七小学收入预算总额为2719.02万元,较上年预算安排减少461.26  万元,其中:财政拨款收入  1,752.23万元,较上年预算安排增加401.95万元;教育收费资金收入  0万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元事业收入   0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;事业单位经营收入  0   万元,较上年预算安排增加(减少)    0万元;附属单位上缴收入     万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;上级补助收入    0万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;其他收入950万元,较上年预算安排减少  430  万元;使用非财政拨款结余   0  万元,较上年预算安排增加(减少)0    万元;上年结转(结余)  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元。

(二)支出预算情况

2024年第七小学支出预算总额为   2,719.02  万元,较上年预算安排减少461.26  万元其中

按支出项目类别划分:基本支出   1,608.35  万元,较上年预算安排增加258.07万元;其中工资福利支出  1,585.99   万元,商品和服务支出   21.16  万元,对个人和家庭的补助   0  万元资本性支出  1.2  万元;项目支出  1110.67   万元,较上年预算安排减少719.33  万元;其中工资福利支出   0  万元,商品和服务支出   160.67  万元,对个人和家庭的补助   0  万元,债务利息及费用支出   0  万元,资本性支出(基本建设)  0   万元,资本性支出   0万元,对企业补助0万元,其他支出  950万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  0万元,较上年预算安排减少   0  万元;国防支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元公共安全支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;教育支出   1,400.89  万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;科学技术支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;文化旅游体育与传媒支出0    万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;社会保障和就业支出  169.26万元,较上年预算安排增加(减少)   24.34万元;卫生健康支出   58.08  万元,较上年预算安排增加10.27  万元;节能环保支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)    0万元;城乡社区支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;农林水支出    0万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;交通运输支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;资源勘探工业信息等支出   0元,较上年预算安排增加(减少)0       万元;商业服务业等支出    0  万元,较上年预算安排增加(减少)    0  万元;金融支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;自然资源海洋气象等支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0万元;住房保障支出  140.79   万元,较上年预算安排减少  16.26  万元;粮油物资储备支出   0万元,较上年预算安排增加(减少)   0万元;灾害防治及应急管理支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0万元;其他支出    950    万元,较上年预算安排减  880    万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  1585.99  万元,较上年预算安排增加255.96  万元;商品和服务支出21.16万元,较上年预算安排增加0.91万元;对个人和家庭的补助  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元债务利息及费用支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元资本性支出(基本建设)    万元,较上年预算安排增加(减少)  0万元;资本性支出1.2万元,较上年预算安排增加  1.2万元;对企业补助(基本建设  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;对企业补助   0万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元对社会保险基金补助   0万元,较上年预算安排增加(减少)   0万元;其他支出  950  万元,较上年预算安排减少    880  万元。

财政拨款支出情况

2024年信丰县第七小学财政拨款支出预算总额   2,719.02万元,较上年预算安排减少  461.26  万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出  0万元,教育支出   1,384.10万元,科学技术支出  0万元,文化旅游体育与传媒支出0  万元,社会保障和就业支出169.26万元,卫生健康支出  58.08万元,节能环保支出   0万元,城乡社区支出0  万元,农林水支出  0   万元,交通运输支出  0  万元,资源勘探工业信息等支出  0万元,商业服务业等支出  0万元,金融支出  0万元自然资源海洋气象等支 0  万元,住房保障支出140.79  万元,粮油物资储备支出   0  万元,灾害防治及应急管理支出   0  万元,其他支出   950万元。

按支出项目类别划分:基本支出  1,608.35  万元,较上年预算安排减少461.26万元;其中工资福利支出  1,585.99  万元,商品和服务支出21.16  万元,对个人和家庭的补助0  万元,资本性支出1.2  万元。项目支出  1,110.67万元;其中工资福利支出   0万元,商品和服务支出  160.67  万元,对个人和家庭的补助0   万元,债务利息及费用支出0  万元,资本性支出(基本建设)  0万元,资本性支出  0  万元,对企业补  0  万元,其他支出   950万元。

政府性基金情况

2024年信丰县第七小学政府性基金收入预算为    0    万元支出预算为  0  万元,其中基本支出   0万元,项目支出  0  万元。

国有资本经营情况

2024年信丰县第七小学国有资本经营收入预算为   0   万元,支出预算为  0  万元,其中基本支出  0  万元,项目支出   0万元。

机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算   0万元2023年(上年)预算增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0   %,主要原因是  本单位非行政参公单位,无机关运行经费

政府采购情况

2024年单位政府采购总额  150万元其中政府采购货物预算   150万元政府采购工程预算  0  万元政府采购服务预算0   万元。

“0”的内容也应保留,如政府采购工程预算0万元”)

国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)12月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),单位共有车辆  0  辆,其中:一般公务用车实有数  0  辆。

2024年单位预算安排购置车辆   0安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为         单位共有车辆0辆        

(九)单位本年度未安排项目

二、2024年三公经费预算情况说明

2024年**单位为三公经费财政拨款安排  1.69万元,其中

因公出国(境)费  0  万元,比上年增(减)0   万元,主要原因是     无因公出国(境)  

公务接待费   1.69万元,比上年增(减)0   万元,主要原因是     与上年安排保持一致      

公务用车运行维护费    0  万元,比上年增(减)  0   万元,主要原因是    无公务用车     

公务用车购置   0  万元,比上年增(减)   0  万元,主要原因是      无公务用车      

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费、伙食费培训费公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税牌照费),按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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