文广新旅局机关2022年度部门决算

2022年文广新旅局局机关决算编制报告

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2023-10-20 17:57:45


文广新旅局机关2022年度部门决算

   

第一部分文广新旅局机关概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分 文广新旅局概况

一、部门主要职能

1.主要职能。信丰县文广新局是主管文化广播电影电视新闻出版工作的县政府工作部门,主要职责是:贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版和文化遗产保护工作的方针政策和法律、法规,制定全县文化艺术、广播影视和文物事业、产业发展总体规划,指导、协调全县文化艺术、广播电影电视事业产业发展,管理全县性重大文化、广播影视活动、旅游宣传;制定全县广播电影电视宣传工作计划,把握正确的舆论导向,监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。负责广播影视节目的引进管理工作;指导、管理文化艺术、广播影视、新闻出版事业,指导文学艺术、广播影视作品的创作和生产;指导和管理全县群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等,指导和推动开展各类群众性文化艺术活动。指导、监督管理乡镇重点文化和广播影视基础设施建设;指导、管理文物和博物馆公共服务体系建设工作,履行文物行政执法督察职责,指导和管理全县文化、广播影视、新闻出版市场综合执法、旅游执法。


二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:文广新旅局

本部门2022年年末实有人数 30人,其中在职人员 30人,离休人员0 人,退休人员6不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员 5人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员6


第二部分2022年度部门决算表

(请于此处附决算公开表链接)信丰县文化广电新闻出版旅游局

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计4271.77万元,其中年初结转和结余 0万元,较2021年减少17287.47万元,下降404.7%;本年收入合计 4271.77万元,较2021年减少17287.47万元,下降404.7%,主要原因是:年初结余结转资金减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3221.76万元,占 75.4%;事业收入 0  万元,占 0%;经营收入  0万元,占 0%;其他收入 0  万元,占 0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计4271.77万元,其中本年支出合计4271.77万元,较2021年减少17287.47万元,增下降404.7%,主要原因是:项目支出减少;年末结转和结余 0万元,较2021年减少8231.2万元,下降100%,主要原因是:本年度无结转结余

本年支出的具体构成为:基本支出322.76万元,占 75.4%;项目支出1050.01万元,占24.6%;经营支出 0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1215.5万元,决算数为4271.77万元,完成年初预算的351%。其中:财政拨款收入增加。

(一)2022年一般公共服务支出初预算数为37.15万元,决算数为37.15万元,完成年初预算的100%,主要原因是支出基本持平

二)2022年文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 385.84万元,决算数为2299.68万元,完成年初预算的 596%,主要原因是:基本支出增加

2022年社会保障和就业支出年初预算数为47.18万元,决算数为62.56万元,完成年初预算数的132%,主要原因是:单位养老支出增加。

(四)2022年卫生健康支出年初预算数为23.75万元,决算数为29.24万元,完成年初预算数的123%,主要原因是:行政单位医疗支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4271.77万元,其中:

(一)工资福利支出478.31万元,较2021减少206.77万元,减少43%,主要原因是:绩效减少

(二)商品和服务支出2740.97  万元,较2021年减少1025.81万元,下降37.4%,主要原因是委托业务费减少

(三)对个人和家庭补助支出 2.48万元,较2021减少2.5万元减少100.8%,主要原因是:退休费减少

(四)资本性支出 0  万元,较2021年增加 0万元,增长0%,主要原因是:无资本性支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10万元,决算数为 7.01万元,完成全年预算70.1%,决算数较2021增加0.02万元增加0.02%,其中

(一)因公出国(境)支出全年预算数 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %主要原因是:无此项支出决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0人次,主要为:无此项支出

(二)公务接待费支出全年预算数10万元,决算数为 7.01万元,完成全年预算70.1%,决算数较2021增加0.02万元,增加0.02%主要原因是与上年基本持平。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节俭全年国内公务接待 72 批,累计接待 698人次,其中外事接待 0  批,累计接待 0 人次,主要为:主要用于外商来信丰实地考察,外地旅行社团考察营销的接待以及部分上级检查、督办、外地来学习考察工作等

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置全年预算数 0  万元,决算数为 0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加 (减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是未购置公务用车全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%主要原因是本单位无公务车运行年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:本单位无公车运行

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出3221.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少697.04万元,减少21.6%,主要原因是:上年结余结转减少

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予中小企业合同金额 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 15全面开展绩效自评,共涉及资金1686.75万元,占项目支出总额的 100%。    

二)部门决算中项目绩效自评结果

公开本单位2022年度《项目支出绩效自评表》。文化旅游宣传项目支出绩效自评表城市书屋专项资金项目支出绩效自评表



第四部分名词解释

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明:

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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