信丰县博物馆2022年度部门决算

2022年博物馆决算编制报告

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2023-10-20 18:02:09


信丰县博物馆2022年度部门决算

   

第一部分信丰县博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分 信丰县博物馆概况

一、部门主要职责

信丰县博物馆的主要职责有:

(一)贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署;指导和开展文物普查和非物质文化遗产普查,做好成果的整理和发掘工作,负责文化遗产资料库和数据库建设。

(二)组织开展非物质文化遗产展示、展演活动,组织实施“文化遗产日”相关活动;对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,防火、防盗,确保文物的安全。

(三)利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动;对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究;完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:信丰县博物馆

本部门2022年年末实有人数 5人,其中在职人员5人,离休人员  0人,退休人员  0 不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员 0  人;年末学生人数 0  由养老保险基金发放养老金的离退休人员   3  

第二部分2022年度部门决算表

(请于此处附决算公开表链接)信丰县博物馆

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计102.77万元,其中年初结转和结余 0万元,较2021年减少13.69万元,下降13.3%;本年收入合计 102.77万元,较2021年减少13.69万元,下降13.3%,主要原因是:财政拨款收入减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入102.77万元,占 100%;事业收入 0  万元,占 0%;经营收入  0万元,占 0%;其他收入 0  万元,占 0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计102.77万元,其中本年支出合计102.77万元,较2021年减少13.69万元,下降13.7%,主要原因是:财政拨款收入减少;年末结转和结余 0万元,较2021年减少0.99万元,下降100%,主要原因是:本年度年度结转结余为0万元

本年支出的具体构成为:基本支出102.77万元,占 100%;项目支出0万元,占%;经营支出 0  万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为111.83万元,决算数为102.77万元,完成年初预算的91.9%。其中:

一)2022年文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 84.74万元,决算数为73.75万元,完成年初预算的 87%,主要原因是:一般公共预算收入减少

2022年社会保障和就业支出年初预算数为11.54万元,决算数为11.54万元,完成年初预算数的100%,主要原因是:与上年基本持平。

(三)2022年卫生健康支出年初预算数为5.83万元,决算数为6.19万元,完成年初预算数的106%,主要原因是:行政单位医疗支出增加。

(四)2022年住房保障支出年初预算数为9.27万元,决算数为11.29,完成年初预算数的121.8%,主要原因是:保障职工权益。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.77万元,其中:

(一)工资福利支出91万元,较2021增加9.07万元,增加9.9%,主要原因是:基本工资增加

(二)商品和服务支出11.77万元,较2021增加5.21万元,增加44.3%,主要原因是专用材料费增加

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021减少0.59万元减少100%,主要原因是:退休费减少

(四)资本性支出 0  万元,较2021年增加 0万元,增长0  %,主要原因是:无资本性支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.78万元,决算数为 0.23万元,完成全年预算69.1%,决算数较2021减少0.02万元减少8.6%,主要原因:接待费基本持平

(一)因公出国(境)支出全年预算数 0  万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是:无此项支出决算数较全年预算数增加的主要原因是:无此项支出全年安排因公出国(境)团组0个,累计  0人次,主要为:无此项支出

(二)公务接待费支出全年预算数1.78万元,决算数为 0.23万元,完成全年预算69.1%,决算数较2021减少0.02万元,减少8.6%主要原因是厉行节俭。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节俭全年国内公务接待 13批,累计接待 120 人次,其中外事接待 0  批,累计接待 0 人次,主要为:接待主要用于全县文保单位修缮保护工作对接和兄弟单位交流

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置全年预算数 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加 0万元,增长0%主要原因是未购置公车全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未购置公车;公务用车运行维护费支出全年预算数 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是本单位无公务车运行年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公车运行

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予中小企业合同金额 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

     根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目  4 全面开展绩效自评,共涉及资金 24.11 万元,占项目支出总额的  100%。   


二)部门决算中项目绩效自评结果

公开本单位2022年度《项目支出绩效自评表》。机关事业退休人员基本医疗保险项目支出绩效自评表博物馆、纪念馆免费开放资金



第四部分名词解释

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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