信丰县小河镇中心卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分信丰县小河镇中心卫生院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分信丰县小河镇中心卫生院概况
一、部门主要职能
信丰县小河镇中心卫生院的主要职责有:
(一)为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等基本医疗卫生服务,承担常见病、多发病的诊治。
(二)承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。
(三)协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。
(四)承担辖区内公共卫生管理职能,负责对村卫生室的业务管理和技术指导,推行乡村卫生服务一体化管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:信丰县小河镇中心卫生院。
本单位2022年年末实有人数45人,其中在职人员45人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1652.72万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%;本年收入合计1652.72万元,较2021年减少100.22万元,下降5.7%,主要原因是:一般公共预算财政拨款减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入718.56万元,占43.5%;事业收入934.16万元,占56.5%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1652.72万元,其中本年支出合计1652.72万元,较2021年减少100.22万元,下降5.7%,主要原因是:一般公共预算支出减少;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%。
本年支出的具体构成为:基本支出1652.72万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为293.06万元,决算数为718.56万元,完成年初预算的245.2%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为40.24万元,决算数为51.19万元,完成年初预算的127.2%,主要原因是:新增退休人员,相关社会保障支出增加。
(二)卫生健康支出年初预算数为460.59万元,决算数为625.46万元,完成年初预算的135.8%,主要原因是:财政拨款投入增加,医疗卫生事业经费支出增加。
(三)住房保障支出年初预算数为41.91万元,决算数为41.91万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本年度实际支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出718.56万元,其中:
(一)工资福利支出429.28万元,较2021年增加9.11万元,增长2.2%,主要原因是:本年度人员增加。
(二)商品和服务支出286.25万元,较2021年减少233.10万元,下降44.9%,主要原因是:本年度专用材料费用减少。
(三)对个人和家庭补助支出3.03万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度决算与预算一致。
(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度本单位未发生此项目支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度未安排出国事项。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本年度未安排出国事项。
(二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无此项支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无购置公车事项,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度无购置公车事项;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革及机构改革后无该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金4.80万元,占项目支出总额的100%。
(二)部门决算中项目自评结果
本单位“村卫生室维护费”、“机关事业退休人员基本医疗保险财政配套”2个项目开展了绩效自评。详见附表:
2022年小河卫生院决算村卫生室维护费
2022年小河卫生院决算机关事业退休人员基本医疗保险财政配套
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)年初结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


