信丰县万隆乡卫生院2022年度部门决算

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2023-10-20 09:40:00

信丰县万隆乡卫生院2022年度部门决算

   

第一部分信丰县万隆乡卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分 信丰县万隆乡卫生院概况

一、部门主要职能

(一)为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等基本医疗卫生服务,承担常见病、多发病、慢性病的诊治任务及急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(二)承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目和卫生管理职能。负责村级卫生室的业务管理和技术指导,推行乡村卫生服务一体化管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:信丰县万隆乡卫生院内设14个科室:内科、外科、妇产科、儿科、中医科、药剂科、全科医疗、护理部、公共卫生科、预防保健科、影像科、检验科、财务室、行政办公室。

本单位2022年年末实有人数22人,其中在职人员22人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0


第二部分2022年度部门决算表

  信丰县万隆乡卫生院

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计847.55万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加17.57万元,增长2%;本年收入合计847.55万元,较2021年增加17.57万元,增长2%,主要原因是:卫生院增添了医疗设备提高了服务水平,业务收入提高了

本年收入的具体构成为:财政拨款收入364.84万元,占43%;事业收入482.71万元,占57%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计847.55万元,其中本年支出合计847.55万元,较2021年增加17.57万元,增长2%,主要原因是:临聘人员增加,购买了设备导致支出增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度本单位没有年末结转和结余

本年支出的具体构成为:基本支出847.55万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为112.19万元,决算数为364.84万元,完成年初预算的325%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为17.82万元,决算数为17.82万元,完成年初预算的100%,主要原因:保障职工待遇

(二)卫生健康支出年初预算数为78.19万元,决算数为330.84万元,完成年初预算的423%,主要原因是:财政拨款投入增加,医疗卫生事业经费支出增加。

住房保障支出年初预算数为16.18万元,决算数为16.18万元,完成年初预算的100%,主要原因是:保障职工待遇

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出364.84万元,其中:

一)工资福利支出184.65万元,较2021年增加17.77万元,增长10.6%,主要原因是:人员工资、五险一金支出增加。

(二)商品和服务支出176.15万元,较2021年减少109.89万元,下降38.4%,主要原因是:本年度有些项目未从商品服务列支。

(三)对个人和家庭补助支出4.04万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度遗属人员无变化故财政补助无变化

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度本单位未发生此项目支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是本年度未安排因公出国(境)团组事项

(二)公务接待费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是本年度财政拨款资金未安排公务接待费事项全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本年度财政拨款资金未安排公务接待费事项

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是本年度财政拨款资金未安排公务用车购置及运行维护费事项全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是本年度财政拨款资金未安排公务用车购置及运行维护费事项,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:年度财政拨款资金未安排公务用车运行维护费事项,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

202212月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

九、预算绩评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金2.87万元,占项目支出总额的100%。    

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2022我院有2个项目进行了绩效自评,分别是“村卫生室维护费”“退休人员基本医疗保险财政配套部分”,2个项目年初预算数2.87万,预算执行情况、目标完成情况、总体结论均正常,做到了专款专用,没有挪用作其它途径。详见附件:2022年度村卫生室维护费(万隆))2022年度机关事业退休人员基本医疗保险财政配套(万隆)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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