信丰县大阿镇中心卫生院2024年单位预算

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2024-02-20 15:50:50

信丰县大阿镇中心卫生院2024年单位预算

第一部分信丰县大阿镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分信丰县大阿镇中心卫生院2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分信丰县大阿镇中心卫生院2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年三公经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分信丰县大阿镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

信丰县大阿镇中心卫生院的主要职责有:

一)为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等基本医疗卫生服务,承担常见病、多发病、慢性病的诊治任务及急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(二)承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目和卫生管理职能。负责村级卫生室的业务管理和技术指导,推行乡村卫生服务一体化管理。

二、机构设置及人员情况

纳入部门2024年部门算汇编范围的单位共1个,包括:信丰县大阿镇中心卫生院

编制人数小计50人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数50人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计47人,其中:在职人数小计47人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数47人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,遗属人数3人。

第二部分信丰县大阿镇中心卫生院2024年单位预算表

(详见附表)【36】2024年市县部门预算公开表(部门)_[303018]信丰县大阿镇中心卫生院

第三部分信丰县大阿镇中心卫生院2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年信丰县大阿镇中心卫生院收入预算总额为2837.86万元,较上年预算安排减少1035.57万元,其中:财政拨款收入337.86万元,较上年预算安排减少25.57万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入2500万元,较上年预算安排减少1010万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年大阿镇中心卫生院支出预算总额为2837.86万元,较上年预算安排减少1035.57万元其中

按支出项目类别划分:基本支出337.86万元,较上年预算安排减少25.57万元;其中工资福利支出337.86万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元资本性支出0万元;项目支出2500万元,较上年预算安排减少1010万元;其中工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出2500万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出111万元,较上年预算安排增加50.34万元;卫生健康支出226.86万元,较上年预算安排减少14.89万元;节能环保支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;其他支出2500万元,较上年预算安排减1010万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出337.86万元,较上年预算安排减少23.45万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)万元对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

财政拨款支出情况

2024年大阿镇中心卫生院财政拨款支出预算总额337.86万元,较上年预算安排减少25.57万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出111万元,卫生健康支出226.86万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元自然资源海洋气象等支0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出2500万元。

按支出项目类别划分:基本支出337.86万元,较上年预算安排减少23.45万元;其中工资福利支出337.86万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补0万元,其他支出2500万元。

政府性基金情况

单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营情况

单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费等重要事项的说明

单位非行政参公单位,无机关运行经费。

政府采购情况

2024年单位政府采购总额500万元其中政府采购货物预算210万元政府采购工程预算290万元政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数0一般公务用车0,执法执勤用车0救护车1辆

2024年单位预算安排购置车辆0安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为

(九)信丰县大阿镇中心卫生院项目情况说明

单位本年度未安排项目

二、2024年三公经费预算情况说明

2024年大阿镇中心卫生院三公经费财政拨款安排0万元,其中

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是本年度财政拨款未安排因公出国(境)费,与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是本年度财政拨款未安排公务接待费,与上年安排保持一致

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是本年度财政拨款未安排公务接待费,与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是本年度财政拨款未安排公务用车购置费费,与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费、伙食费培训费公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税牌照费),按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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