目 录
第一部分 信丰县行政审批局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县行政审批局2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县行政审批局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县行政审批局部门概况
一、部门主要职责
(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署,牵头拟定全县行政审批、政务服务等政策规定,并组织实施。
(二)研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供参考。
(三)在县政府的指导下,负责承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项,落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项,统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。
(四)负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费,并对审批行为承担相应的法律责任;负责承担相关部门(单位)委托公共服务事项的受理。
(五)负责监督和指导其他县直部门(单位)保留的行政审批事项及垂直管理部门(单位)行政审批事项的办理。
(六)负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。
(七)负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻大厅的部门(单位)依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
(八)负责指导、协调、监督、考核各乡(镇),城市社区管委会,县直及垂直管理部门(单位)设立的专业办事大厅及分中心的工作。
(九)负责指导乡(镇)及城市社区管委会便民服务中心工作、县本级各专业办事大厅工作。
(十)负责受理、督办全县政务服务投诉。
(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年信丰县行政审批局共有预算单位1个,包括信丰县行政审批局本级和0个二级预算单位。
编制人数小计73人,其中:行政编制人数20人,全部补助事业编制人数53人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计65人,其中:在职人数小计63人,行政在职人数14人,全部补助事业在职人数49人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数0人。
第二部分 信丰县行政审批局2025年部门预算表
第三部分 信丰县行政审批局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年行政审批局收入预算总额为2265.44万元,较上年预算安排增加284.56万元,其中:财政拨款收入2202.37万元,较上年预算安排增加261.49万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入 1万元,较上年预算安排减少39万元;使用非财政拨款结余 0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转62.07万元,较上年预算安排增加62.07万元。
(二)支出预算情况
2025年行政审批局支出预算总额为2265.44万元,较上年预算安排增加284.56万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出842.19万元,较上年预算安排增加103.81万元;其中:工资福利支出765.73 万元,商品和服务支出76.46万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元;项目支出1423.25万元,较上年预算安排增加180.75万元;其中:工资福利支出622.82万元,商品和服务支出370.55 万元,对个人和家庭的补助3.37万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出400.69万元,对企业补助24.82 万元,其他支出1万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2046.28万元,较上年预算安排增加260.66万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出85.05万元,较上年预算安排增加16.14万元;卫生健康支出30.7万元,较上年预算安排增加4.41万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出28.19万元,较上年预算安排增加28.19万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出 0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出 0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出74.22万元,较上年预算安排增加14.16万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出 1万元,较上年预算安排减少39万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1388.55万元,较上年预算安排增加278.14万元;商品和服务支出447.01万元,较上年预算安排减少83.46万元;对个人和家庭的补助 3.37万元,较上年预算安排增加3.37万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出400.69万元,较上年预算安排增加100.69万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助24.82万元,较上年预算安排增加24.82万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出1万元,较上年预算安排减少39万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年行政审批局财政拨款支出预算总额2202.37万元,较上年预算安排增加261.49万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2012.4万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出85.05万元,卫生健康支出30.7万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出 0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出 0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出74.22万元,粮油物资储备支出 0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出 842.19万元,较上年预算安排增加103.81万元;其中:工资福利支出765.73万元,商品和服务支出76.46万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出0万元。项目支出1360.18万元,较上年预算安排增加157.68万元;其中:工资福利支出595.18万元,商品和服务支出 365 万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0 万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出 400万元,对企业补助 0万元,其他支出 0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算76.46万元,比上年预算增加13.49万元,增长21.42 %,主要原因是因公务员招录导致人员增加;大数据中心因机构改革人员合并至行政审批局,人员公用经费也合并至行政审批局,导致运行经费明显增加。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额450万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算400万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)信息化建设项目情况说明
(1)项目概述:为推进政务服务信息化建设,进一步推进“放管服”改革,加强“五型”政府建设,打造“四最”营商环境,完善我县相对集中行政许可权改革,提高划转事项行政审批效率,提升企业和办事群众的便捷度、舒适度和满意度,本部门依法依规组织实施该项目,项目主要包括赣服通4.0、江西省网上审批电子监察系统建设、赣服通5.0及全生命周期平台项目、交易中心电子档案管理系统建设尾款、工改系统信息提升项目尾款及电子证照实施等内容。
(2)立项依据:信府办抄字[2018]428号、信府办抄字[2019]441号、信府办抄字[2020]388号、信府办抄字[2021]499号、赣服通5.0信丰分厅建设专项资金的县领导批示、交易中心开标室增设项目领导批示、交易中心电子档案管理项目领导批示、电子证照实施项目的领导批示等。
(3)实施主体:信丰县行政审批局
(4)实施方案:纳入政府采购,依法依规组织实施。
(5)实施周期:1年
(6)年度预算安排:300万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年行政审批局“三公”经费财政拨款安排0.8万元,其中:
因公出国(境)费 0万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:未安排因公出国(境)费预算。
公务接待费0.8万元,比上年减少3.65万元,主要原因是:坚持中央八项规定,严格落实过紧日子要求,压减公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本部门无公务用车。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本部门未安排公务用车购置预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


