信丰县委宣传部2021年度部门决算

来源:${currentUser.inDepartmentName!} 访问量: 发布日期:2022-10-20 15:24:00

信丰县委宣传部2021年度部门决算

   

第一部分信丰县委宣传部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分信丰县委宣传部概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态工作方面的方针政策,规划、部署全县性的意识形态工作;指导全县各级党委的意识形态工作;协调全县宣传思想文化系统各部门之间的关系和步调。

(二)负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。

(三)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;会同县委组织部做好党员的教育工作,组织编写党员教育教材,会同有关部门研究改进群众思想政治工作。

(四)负责从宏观上指导新闻、出版工作,掌握舆论导向,把握宣传基调。

(五)负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。

(六)研究制定全县网络安全和信息化发展规划、政策和相关制度,统筹推进全县网络安全和信息化建设工作。负责全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理,协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。负责网络舆论的引导和管控,承担网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。

(七)负责规划和部署全县社会宣传,组织对全县重大先进典型的学习推广,协同有关部门做好全县法治、国防、党风廉政建设等各项社会宣传教育工作。

(八)负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施,指导、组织、监督和协调全县各类群众性精神文明创建活动。

(九)负责贯彻落实中央、省委、市委对外宣传的方针、政策,研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

(十)将安全生产工作纳入文明单位考评体系;指导新闻媒体开展安全生产宣传,营造良好的安全生产舆论氛围;指导相关部门和单位舆情处置,做好突发公共事件的应急报道和舆论引导。

(十一)统筹抓好全县人才工作宣传,营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的舆论氛围和社会环境,负责抓好全县宣传人才队伍建设。

(十二)完成县委交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共信丰县委宣传部本单位设立5个内设机构,分别是办公室、新闻宣传股、网信办、文明办、理论文艺股。

本部门2021年年末实有人数24人,其中在职人员22人,离休人员0人,退休人员2人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分2021年度部门决算表

2021年107001中共信丰县委宣传部

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计963万元,其中年初结转和结余209万元,较2020年减少192万元,下降48%;本年收入合计753万元,较2020年减少535万元,下降42%,主要原因是:落实过紧日子要求,勤俭节约量入为出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入753万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计963万元,其中本年支出合计963万元,较2020年减少726万元,下降43%,主要原因是:严格落实过紧日子的要求;年末结转和结余0万元,较2020年减少209万元,下降100%,主要原因是:加强绩效评价工作,加快项目推进力度。

本年支出的具体构成为:基本支出932万元,占97%;项目支出31万元,占3%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数1329万元,决算数为932万元,完成年初预算的70%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1266万元,决算数为 682万元,完成年初预算的54%,主要原因是:严格执行中央八项规定

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为154万元,完成年初预算的0%,主要原因是:临时增加了文旅活动支出

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 34万元,决算数为51万元,完成年初预算的150%,主要原因是:调整了缴存基数

(四)卫生健康支出年初预算数为10万元,决算数为11万元,完成年初预算的110%,主要原因是:调整了缴存基数

(五)住房保障支出年初预算数为18万元,决算数为34万元,完成年初预算的180%,主要原因是:调整了缴存基数

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出932万元,其中:

(一)工资福利支出400万元,较2020年减少22万元,下降5%,主要原因是:事业单位改革后,部分事业人员划转出本单位

(二)商品和服务支出456万元,较2020年增加60万元,增长15%,主要原因是:机构改革后部门职能增加。

(三)对个人和家庭补助支出22.55万元,较2020年增加12.75万元,增长130%,主要原因是:增加了离休人员死亡的抚恤金

(四)资本性支出53.65万元,较2020年减少529.23万元,下降91%,主要原因是:落实过紧日子要求

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元,决算数为6.76万元,完成预算的37.55%,决算数较2020年减少5.14万元,下降43%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为18万元,决算数为6.76万元,完成预算的37.55%,决算数较2020年减少5.14万元,下降43%,主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定。全年国内公务接待52批,累计接待498人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上级媒体、宣传部门以及客商等

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无购置公车事项,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出682万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少315万元,降低32%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求压减机关运行经费等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额53.65万元,其中:政府采购货物支出53.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额53.65万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金1015万元,占项目支出总额的100%。    

组织对文化宣传专项”、“专项工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1015万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,总体情况良好

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1015万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,总体情况良好

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

根据县财政绩效管理中心工作要求,按照年初项目申报、年中项目监测,年末进行评价的程序较好完成了项目的各项指标。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

严格按上级部门项目资金绩效考核实施,通过实施各个项目达到年初申报的目标指数,并按要求公开项目绩效。

2021年项目支出和部门整体支出绩效评价(宣传部)

第四部分名词解释

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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