信丰县统计局2020年度本级决算公开

来源:财商部门 访问量: 发布日期:2021-08-19 19:27:00

信丰县统计局2020年度本级决算

   

第一部分信丰县统计局部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十、国有资产占用情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 信丰县统计局部门概况

一、部门主要职能

信丰县统计局是主管统计工作的县政府组成部门,主要职责是:

1、贯彻国家和省、市有关统计工作的法律、法规和规章,监督检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家统计报表制度,完成国家、省和市布置的统计调查任务。

3、组织实施全县国民经济核算,制定国民经济核算方案,编制国民经济基本核算表和国民经济循环账户

4、组织领导协调全县的统计工作,拟定全县统计工作发展规划和统计改革方案,管理各部门制发的统计调查表,负责制订全县统计方法制度。

5、统一核定、管理、公布全县的基本统计资料,定期发布县国民经济和社会发展情况的统计公报。

6、规划和协调全县统计信息咨询服务行业,积极培育和发展信息咨询服务市场。

7、组织指导全县各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作;组织指导全县的统计教育、统计干部培训、统计干部专业技术职务评聘及资格考试工作。

8、完成县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

1、人员情况:信丰县统计局编制数23人,其中:行政编制11人,参公编制12人;实有人数19人,其中:在职人数19人,包括行政人员8人、参公人员11人;退休人员10人。

2、职能设置情况:信丰县统计局下设普查中心,人秘股、业务股、综合核算统计股、新经济统计股5个股(室)

 第二部分  2020年度部门决算表信丰县统计局部门决算公开表(1)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1145.94万元,其中年初结转和结余396.3万元,较2019年增加85.47万元,增长8 %;本年收入合计749.64万元,较2019年(减少)36.59 万元,(下降)5  %,主要原因是:项目资金收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入749.64万元,占100  %;事业收入0  万元,占0 %;经营收入   0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0  %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1145.94万元,其中本年支出合计831.62万元,较2019年增加85.47万元,增长8 %,主要原因是:项目资金支出增加;

年末结转和结余314.32万元,较2019年(减少)81.98万元,(下降)21  %,主要原因是:预算执行率提高。

本年支出的具体构成为:基本支出356.92万元,占43%;项目支出474.7万元,占57%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为586.85万元,决算数为831.62万元,完成年初预算的142%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为544.49万元,决算数为788.61万元,完成年初预算的244.12%,主要原因是:追加了政府采购项目。

(二)社会保障就业支出年初预算数为16.67万元,决算数为21.44万元,完成年初预算的129%,主要原因是:工资调增等原因。

(三)社会保障就业支出年初预算数为16.67万元,决算数为21.44万元,完成年初预算的129%,主要原因是:工资调增等原因。

(四)卫生健康支出年初预算数为13.33万元,决算数为9.7万元,完成年初预算的73%,主要原因是:缴费基数变更。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出356.92万元,其中:

(一)工资福利支出248.92万元,较2019年(减少)34.69万元,(下降)12  %。主要原因是:按照实际情况发放工资福利。

(二)商品和服务支出98.28万元,较2019年(减少)132.30 万元,(下降)57 %,主要原因是:履行节约,压减一般性支出。

(三)对个人和家庭补助支出2.96万元,较2019年增加(减少)3.15 万元,(下降)0.52  %。主要原因是:履行节约,压减一般性支出。

(四)资本性支出219.48万元,较2019年增加219.48万元,增长100%,主要原因是:人口普查采购PAD

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为13.49万元,决算数为9.69 万元,完成预算的72  %,决算数较2019年(减少)2.42 万元,(下降)20  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是无业务发生。决算数较预算数持平,主要原因是未发生业务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因:未发生业务。

(二)公务接待费支出年初预算数为13.49 万元,决算数为9.69万元,完成预算的72%,决算数较2019年减少2.42万元,下降 20 %,主要原因是履行节约,压减一般公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是履行节约,压减一般性公务接待。全年国内公务接待128批,累计接待人次956人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为上级督察检查、调员、业务接待、兄弟县交流学习。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是本年度无购置公车事项全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 98.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数(减少)  132.30万元,(降低)57 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减20%支出。                                                                              七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额219.48万元,其中:政府采购货物支出  219.48万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额  219.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0 %

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明附件5人口普查评价报告附件5统计调查评价报告

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金589.48万元,占一般公共预算项目支出总额的79 %组织对“人口普查”、“统计调查”2  个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 589.48 万元,政府性基金预算支出  0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2019年度,我单位组织全县普查人员克服重重困难,全面摸清家底,对全县境内从事第二、三产业的法人单位、产业活动单位和抽取的个体经营户逐一入户完成数据采集。通过这次普查,既摸清了我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解了我县产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,也掌握了全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实了各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面准确反映了供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。全面准确反映了我县改革发展新成就,为努力建设革命老区高质量发展示范区提供科学准确的统计数据支撑。                                                   第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加

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