信丰县统计局2024年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县统计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 信丰县统计局概况
一、部门主要职责
信丰县统计局是主管统计工作的县政府组成部门,主要职责是:
(一)贯彻国家和省、市有关统计工作的法律、法规和规章,监督检查统计法律、法规的实施。
(二)执行国家统计报表制度,完成国家、省和市布置的统计调查任务。
(三)组织实施全县国民经济核算,制定国民经济核算方案,编制国民经济基本核算表和国民经济循环账户。
(四)组织领导协调全县的统计工作,拟定全县统计工作发展规划和统计改革方案,管理各部门制发的统计调查表,负责制订全县统计方法制度。
(五)统一核定、管理、公布全县的基本统计资料,定期发布县国民经济和社会发展情况的统计公报。
(六)规划和协调全县统计信息咨询服务行业,积极培育和发展信息咨询服务市场。
(七)组织指导全县各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作;组织指导全县的统计教育、统计干部培训。
(八)完成县政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即信丰县统计局(本级)。
信丰县统计局(本级)内设4个股室,分别是:人秘股、业务股(法制股)、综合核算统计股、新经济(三新)统计股四个股室。下设1个事业单位:信丰县统计普查中心。本部门年末编制内实有人员23人,其他人员0人。离退休人员8人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员8人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门:信丰县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
684.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
602.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
18.28 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
41.19 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
12.14 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
28.13 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
18.28 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
702.39 |
本年支出合计 |
58 |
702.39 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
702.39 |
总计 |
62 |
702.39 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:信丰县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
702.39 |
684.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.28 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
602.66 |
602.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
601.31 |
601.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
297.16 |
297.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
25.89 |
25.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
145.65 |
145.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
132.62 |
132.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.59 |
31.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
18.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.28 |
||
|
22999 |
其他支出 |
18.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.28 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
18.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.28 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:信丰县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
702.39 |
322.62 |
379.78 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
602.66 |
241.19 |
361.46 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
601.31 |
241.19 |
360.12 |
|||||
|
2010501 |
行政运行 |
297.16 |
240.95 |
56.20 |
|||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
25.89 |
0.24 |
25.65 |
|||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
145.65 |
145.65 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
132.62 |
132.62 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
1.35 |
1.35 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
1.35 |
1.35 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.19 |
41.19 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.19 |
41.19 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.59 |
31.59 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.59 |
9.59 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.14 |
12.10 |
0.03 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.14 |
12.10 |
0.03 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.14 |
12.10 |
0.03 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.13 |
28.13 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.13 |
28.13 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.13 |
28.13 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
18.28 |
18.28 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
18.28 |
18.28 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
18.28 |
18.28 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:信丰县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
684.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
602.66 |
602.66 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
41.19 |
41.19 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
12.14 |
12.14 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
28.13 |
28.13 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
684.11 |
本年支出合计 |
59 |
684.11 |
684.11 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
684.11 |
总计 |
64 |
684.11 |
684.11 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:信丰县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
684.11 |
322.62 |
361.49 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
602.66 |
241.19 |
361.46 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
601.31 |
241.19 |
360.12 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
297.16 |
240.95 |
56.20 |
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
25.89 |
0.24 |
25.65 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
145.65 |
145.65 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
132.62 |
132.62 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
1.35 |
1.35 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
1.35 |
1.35 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.19 |
41.19 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.19 |
41.19 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.59 |
31.59 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.59 |
9.59 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.14 |
12.10 |
0.03 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.14 |
12.10 |
0.03 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.14 |
12.10 |
0.03 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
28.13 |
28.13 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.13 |
28.13 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.13 |
28.13 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门:信丰县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
295.34 |
302 |
商品和服务支出 |
26.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
60.22 |
30201 |
办公费 |
2.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
58.80 |
30202 |
印刷费 |
2.39 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
90.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.14 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.13 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.59 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.59 |
30207 |
邮电费 |
0.44 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.29 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.09 |
30211 |
差旅费 |
6.69 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.45 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.75 |
30214 |
租赁费 |
1.35 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.08 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.20 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.56 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
296.06 |
公用经费合计 |
26.56 |
|||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:信丰县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:信丰县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:信丰县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
15.00 |
4.99 |
2.57 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
15.00 |
4.99 |
2.57 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.57 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
38 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
400 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门:信丰县统计局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计702.39万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计702.39万元,比上年减少3.93万元,下降0.56%,主要原因:履行节约,压缩一般性支出。
本年收入的具体构成:财政拨款收入684.11万元,占97.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入18.28万元,占2.60%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计702.39万元,其中本年支出合计702.39万元,比上年减少3.93万元,下降0.56%,主要原因:履行节约,压缩一般性支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无。
本年支出的具体构成:基本支出322.62万元,占45.93%;项目支出379.78万元,占54.07%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数791.35万元,决算数684.11万元,完成年初预算的86.45%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数705.55万元,决算数602.66万元,完成年初预算的85.42%。预决算差异主要原因:统计调查专项资金年底结转100万未执行。
(八)社会保障和就业支出(类)年初预算数37.50万元,决算数41.19万元,完成年初预算的109.83%。预决算差异主要原因:工资基数调增,社会保障和就业支出。
(九)卫生健康支出(类)年初预算数13.87万元,决算数12.14万元,完成年初预算的87.48%。预决算差异主要原因:2024年人员退休,卫生健康支出减少。
(十)住房保障支出(类)年初预算数34.43万元,决算数28.13万元,完成年初预算的81.71%。预决算差异主要原因:2024年人员退休,住房保障支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出322.62万元,其中:
(一)工资福利支出295.34万元,比上年减少13.62万元,下降4.41%,主要原因:人员退休、奖励工资减少。
(二)商品和服务支出26.56万元,比上年减少1.28万元,下降4.60%,主要原因:履行节约,压减一般性支出。
(三)对个人和家庭补助支出0.72万元,比上年减少2.70万元,下降78.95%,主要原因:相关支出减少。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:两年未发生资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.99万元,决算数2.57万元,完成全年预算的51.43%;决算数比上年减少5.41万元,下降67.83%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无。决算数与上年持平,主要原因:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,机构改革后我单位无公车:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无。决算数与上年持平,主要原因:无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:机构改革后我单位无公车。决算数与上年持平,主要原因:机构改革后我单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数4.99万元,决算数2.57万元,完成全年预算的51.43%,主要原因:履行节约,压减一般公务接待。决算数比上年减少5.41万元,下降67.83%,主要原因:履行节约,压减一般公务接待。全年国内公务接待38批,累计接待400人次,主要是:无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出26.56万元,决算数比上年减少1.28万元,下降4.60%,主要原因:履行节约,压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评,共涉及资金 454.51万元,占项目支出总额的 100%。其中,5 个项目评价结果为“优”,4个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价,分别为:统计调查专项。涉及一般公共预算支出160万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出0万元。评价结果为“优”。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出454.51万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
围绕绩效评价指标体系,通过数据分析,实地检查及调查问卷等方式,对9个项目的绩效进行了客观、公开的评价,绩效项目自评平均分为96.53分,评价等级为“优”。
具体如下:
1、统计局23年统计调查专项自评得分94分;
2、统计局2024年全国第五次经济普查项目自评得分94.38分;
3、统计局2024年入规入统先进个人计单位标兵奖励自评得分100分;
4、信丰县统计局2023年1-6月份退休人员医保财政配套自评得分100分;
5、2023年下半年招商引资工作经费自评得分83分;
6、信丰县统计局2024年其他资金自评得分83.69分;
7、信丰县统计局2024年其他资金自评得分97分;
8、统计局2023年全国第五次经济普查项目自评得分94.67分;
9、统计局2024年统计调查专项自评得分85.45分。
1、统计局23年统计调查专项经费上年结转资金总额为3.59万元,到位资金3.59万元,资金到位率为100%。截至2024年12月31日,全年实际支出3.54万元,项目支出预算资金执行率为98.61%。
2、统计局2024年全国第五次经济普查项目支出预算资金总额为180万元,到位资金160万元,资金到位率为88.89%。截至2024年12月31日,全年实际支出160万元,项目支出预算资金执行率为88.89%。
3、统计局2024年度入规入统先进个人及单位标兵奖励预算资金总额为9.75万元,到位资金9.75万元,资金到位率为100%。截至2024年12月31日,全年实际支出9.75万元,项目支出预算资金执行率为100%。
4、信丰县统计局2024年1-6月份退休人员医保财政配套支出预算资金总额为1.07万元,到位资金1.07万元,资金到位率为100%。截至2024年12月31日,全年实际支出1.07万元,项目支出预算资金执行率为100%。
5、2023年下半年招商引资工作经费上年结转资金总额为1.35万元,到位资金1.35万元,资金到位率为100%。截至2024年12月31日,全年实际支出1.35万元,项目支出预算资金执行率为100%。
6、信丰县统计局2024年其他资金支出预算资金总额为18.8万元,到位资金18.28万元,资金到位率为97.24%。截至2024年12月31日,全年实际支出18.28万元,项目支出预算资金执行率为97.24%。
7、信丰县统计局2024年其他工作经费预算资金总额为25.65万元,到位资金25.65万元,资金到位率为100%。截至2024年12月31日,全年实际支出25.65万元,项目支出预算资金执行率为100%。
8、信丰县统计局2024年统计调查专项经费支出预算资金总额为180万元,到位资金155万元,资金到位率为86.11%。截至2024年12月31日,全年实际支出155万元,项目支出预算资金执行率为86.11%。
9、2023年全国第五次经济普查上年结转资金总额为6.17万元,到位资金6.17万元,资金到位率为100%。截至2024年12月31日,全年实际支出6.17万元,项目支出预算资金执行率为100%。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化)
一、收入科目
(此处请补充内容)
二、支出科目
(此处请补充内容)
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件


